Les approbations de factures peuvent être configurées de deux manières suivantes :
Une fois le flux de travail configuré et une facture soumise, elle est automatiquement définie comme « En attente ».
Après avoir cliqué sur Configurer l'approbation, vous serez invité à configurer le paquet d'approbation pour examen par ceux qui participent au flux de travail d'approbation de facture.
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Lors de la configuration du paquet pour les approbations de factures, vous pouvez ajouter des commentaires ou des recommandations dans la zone de texte.
Dans cette étape, vous devez examiner les approbateurs dans le flux de travail.
Après avoir examiné le paquet et les approbateurs, cliquez sur Envoyer pour approbation.
Une fois la facture envoyée pour approbation, le premier approbateur sera informé par courriel. À partir de là, ils peuvent soit approuver la facture (en envoyant un courriel au prochain réviseur), soit la rejeter (en la renvoyant à l'expéditeur d'origine).